Objetivo del Puesto:
Asegurar que los procesos y controles internos se ejecuten de forma eficaz y conforme a las políticas y procedimientos establecidos, contribuyendo a la mejora continua y mitigación de riesgos. Representa los intereses de la organización mediante la ejecución de validaciones de control en procesos clave.
Responsabilidades Principales:
- Colaborar en actividades de aseguramiento junto con el Gerente de Auditoría Interna, basándose en lineamientos corporativos y criterios profesionales, con un enfoque en riesgos, para agregar valor y mejorar procesos de negocio.
- Ejecutar el plan anual de auditoría, verificando el cumplimiento de los controles definidos en los procesos clave, con el fin de evaluar y fortalecer la gestión de riesgos, control y gobernanza.
- Revisar el ambiente de control interno asegurando que las funciones estén alineadas a los procesos establecidos, especialmente en posiciones de liderazgo, para ofrecer confiabilidad al Consejo Directivo.
- Supervisar el manejo de recursos y bienes de la empresa, así como los sistemas de información, proponiendo acciones correctivas que fomenten una cultura organizacional de control y mejora continua.
- Elaborar reportes de auditoría interna, destacando debilidades detectadas y verificando la implementación de acciones correctivas, con el fin de reducir riesgos y fortalecer el control interno.
- Revisar información fiscal de la compañía, incluyendo pagos provisionales y cierre fiscal, para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales.
- Realizar visitas a almacenes para verificar la gestión de inventarios y el cumplimiento de acuerdos contractuales, mediante la ejecución de inventarios físicos y comparación con sistemas.
- Dar seguimiento a planes de acción de auditoría, proponiendo juntas de revisión y monitoreando riesgos de incumplimiento, con el objetivo de cerrar el ciclo de auditoría y promover mejoras en los procesos.
Requisitos:
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín (titulado).
- Experiencia previa en auditoría interna, control interno o procesos contables.
- Conocimiento de normativas fiscales, procesos de inventarios y herramientas de auditoría.
- Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, análisis de datos).
- Manejo de Power BI para visualización de datos y reportes.
- Habilidades analíticas, pensamiento crítico y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo, con enfoque en riesgos y mejora continua.
Detalles del Empleo:
· CDMX
· Sueldo competitivo
· Prestaciones superiores
· Hibrido 3x2