Hace 5 días
Coordinador/a de auditoría interna
Salario no mostrado por compañía.
Sobre el empleo
Detalles
Beneficios
Descripción
GT+Plastics es una empresa con 50 años de experiencia en productos de empaque secundario. Hemos evolucionado nuestra identidad de Plásticos Panamericanos a GT+plastics congruente con nuestra visión de expansión nacional e internacional, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios.
Actualmente por expansión solicitamos: Coordinador/a de Auditoria Interna
Requisitos:
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o afín. (Titulado)
5 años de experiencia en puesto similar
Disponibilidad para viajar
Conocimiento del Ciclo Contable, Estados Fin, Nóminas y Procesos.
Desarrollo de Pruebas de Auditoría (Deseable) Conocimiento de software contable y operativo.
Certificación CIA, cursos de auditoría interna (Deseable)
Actividades:
Revisar la veracidad de los estados financieros, así como de los sistemas establecidos, que permitan la salvaguarda y utilización eficiente de los activos, con apego a las políticas, leyes y reglamentos gubernamentales.
Cumplir con el plan de trabajo (objetivos y su tiempo, alcances de la prueba de auditoría, tipo de pruebas a realizar, enfoque de negocio, etc.), de acuerdo a los puntos clave de control y a los objetivos fijados por su jefe inmediato
Aplicar los procedimientos de auditoría, así como, realizar análisis, investigaciones y evaluaciones para proponer mejoras a los procesos o cambios a políticas, procedimientos, reportes y formatos que permitan cumplir los requisitos de control interno y verificar que los recursos sean utilizados eficientemente
Hacer presentaciones orales y/o escritas a los auditados bajo la coordinación de auditoria en la empresa durante el transcurso de la auditoría para discutir diferencias y hacer recomendaciones
Redactar los informes de las auditorías soportándolas con papeles de trabajo que contengan evidencia comprobatoria suficiente y competente de los puntos contenidos
Comunicar los informes de auditoría con los responsables de cada proceso, obteniendo de ellos las acciones correctivas que corrijan las deficiencias o disminuyan los riesgos detectados
Evaluar el indicador de control interno de las áreas auditadas, mediante la aplicación y actualización de la evaluación e indicadores de control interno respectivos, con la finalidad de validar el grado de confianza del estado financiero, área, proceso o rubro así como tener conocimiento de los riesgos existentes en los mismos.
Realizar la auditoria de seguimiento a los procesos operativos y financieros, mediante revisión del Plan de Acción Correctivo y asesoramiento al auditado, así como un análisis de los compromisos establecidos con la finalidad de comprobar el proceso de mejora continua por parte del responsable del proceso.
Comunicar al Gerente de Auditoria sobre cualquier fraude e irregularidad que se presente en la empresa para coordinarse en la revisión y segregación de responsabilidades.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo
Prestaciones superiores a la ley (Vales de despensa, Fondo de Ahorro, Aguinldo superior, seguro de vida)
Oportunidad de crecimiento
ID: 18426886