·Perfil:
- Escolaridad: Lic. Contabilidad, Contador Público , Administración de Empresas, o Finanzas
Experiencia y competencias requeridas:
- 5 años de experiencia
- Normas de Información Financiera “NIF´s”
- Normas de auditoría generalmente aceptadas
- Conocimiento de control interno y/o modelos de control COSO, SOX,
- Análisis y administración de riesgos
- Sólidos conocimientos de Excel (tablas dinámicas)
- Conocimiento y análisis de estados financieros
- Conocimientos de algún ERP (SAP, Kepler, Enkontrol, etc.).
- Contabilidad general, y análisis de información financiera
Principales actividades:
- - Definir el plan anual de auditoría, conjuntamente con el director de Control Interno,
- - Dirigir y coordinar el proceso de auditoría, incluyendo la evaluación y la confección de informes de auditoría interna (detallando las desviaciones detectadas), en los ámbitos de control interno, y gestión de riesgos.
- - Preparar la información y elevar para monitoreo en Comité de auditoría de la implementación de las observaciones emitidas por Auditoría Interna, Externa y Reguladores.
- - Reportar al director de Control Interno y los diferentes responsables de las áreas auditadas el resultado de la evaluación del control interno sobre los ciclos y procesos auditados.
- - Gestionar los procesos de recursos humanos de su área, entre los cuales se encuentran gestión del desempeño, presupuesto, capacitación y monitoreo de indicadores de eficiencia y productividad.
- - Realizar la planeación de las distintas auditorías establecidas en el plan anual de auditoría, determinando los objetivos de cada una, los alcances y definición de procedimientos de auditoría que se aplicaran, como arqueos de caja, arqueos de cartera, confirmaciones de saldos, inventarios físicos.
- - Supervisar los papeles y cedulas de trabajo de los auditorias internos bajo su cargo.
- - Preparar el informe de resultados de las auditorías, con el detalle suficiente sobre los hallazgos identificados y recomendaciones, revisarlo junto con el director de control interno y con los responsables de las áreas auditadas.
- - Realizar la presentación del informe de resultados de auditoría a los distintos comités junto con el director de Control Interno.
- - Realizar las revisiones de seguimiento de las recomendaciones y acciones de mejora aceptadas, para asegurar su implementación.
Prestaciones :
- Caja de ahorro
- Fondo de ahorro
Lugar de trabajo: Fresnillo, Zac
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $35,000.00 - $40,000.00 al mes
Horario:
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Fondo de ahorro