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Hace 1 día
Especialista de control interno
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Empresa número Uno en producción de proteína de cerdo busca:
Especialista de control interno
Zona Puebla, Puebla.
Objetivo de puesto: Apoyar a GCM en promover que las operaciones sean eficientes, eficaces al mejorar la rentabilidad y el rendimiento, protegiendo los activos y apoyando al cumplimiento de leyes y normativa vigente, además de apoyar a que la información financiera y operacional sea precisa y oportuna. Todo lo anterior mediante la identificación de oportunidades de mejora, y recomendación en el diseño y/o corrección de controles.
Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería titulado con área de especialidad afin.
Experiencia mínima de 5 años en (Ideal en giro manufacturero):
a) En revisiones de procesos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras, logística propiedad planta y equipo, inventarios, recursos humanos, contabilidad en general, presupuestos, gobierno corporativo.
b) En posiciones de: control interno, auditor interno, riesgos y/o cumplimiento.
Algunas responsabilidades:
- Apoyar a que los controles internos funcionan y/o están diseñados correctamente para proporcionar una seguridad razonable de que GCM prepara estados financieros confiables, mediante la documentación en flujogramas, matrices de riesgos y narrativas para el cumplir con la regulación y dar transparencia y claridad al top management.
- Realizar evaluaciones de riesgos y revisiones de control interno para identificar áreas de riesgo potencial, fraude o incumplimiento, mediante diferentes pruebas de cumplimiento, sustantivas, de control, procedimientos analíticos y técnicas como inspecciones físicas, entrevistas, confirmaciones y recálculos.
- Evaluar el diseño y la eficacia de los controles internos, incluida la segregación de funciones, los controles de acceso y los flujos de aprobación Realizar revisiones a procesos y ejecutar procedimientos de prueba para evaluar la confiabilidad y precisión de la información financiera y operativa, incluyendo revisiones especiales y/o forenses.
- Documentar las observaciones y desarrollar recomendaciones de solución a los hallazgos observados y comunicar los resultados a la gerencia y las partes interesadas.
- Apoyar a desarrollar e implementar políticas y procedimientos de control interno para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de la compañia.
- Monitorear y hacer un seguimiento a las debilidades de control mediante los planes de acción plasmados en los informes de auditoria externa, interna, o reguladores externos en función de las fechas compromiso, funcionando como facilitador / consultor al apoyar a la administración en la solución de los mismos.
Competencias:
a)Impulsar el logro de los resultados
b)Delegación y empowerment
c)Mejora continua
d)Negociación.
e)Colaboración y solución de conflictos
f)Orientación al cliente
g)Toma de decisiones
Conocimientos:
a) Excel Avanzado, Bases de Datos y ERPs.
b) Inglés Avanzado B2.
c) Revisiones forenses (deseable).
ID: 20695536
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